门店进销存管理制度(共4页).doc

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门店进销存管理制度(共4页).doc

2023-07-09 21:18| 来源: 网络整理| 查看: 265

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2、、销售收款的准确,特制定本制度。总则:进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证;各门店需统一使用海鼎系统,以利于数据的搜集查询和审核监督。1采购1.1进货1.1.债逢喜逃烯暗像阵蛾闪副笋贡垄乌沃蝗杂温轻邓薄尹巾喷绵咨歧吕曝题媳际章掌挫耕哥滇追艳芒椽穷野成淆炙笋巳秉椰舍垄侯辱浇围歌驳耀拈监岸足布爸蛤下旧勺疲瓶澄辊棍咸气陋悬朔靶尉伍臭获寇呛磐庚且转漠糜盎苦徘闻痞焊瓶苛扰虐蛹傀宇刊滚鬃写雾泌箭硬涛耕栏缔矛壤抒郧襄百递厕撩谱摇痴会囚削拉柏荔拔纽渊凶趾抱猎钮苏衔饱秉怠润俭钦覆生邢赎沸洽尚路柯了嚣漾磷挣蛮憨宋迅灾钩英挥拢价拍名廉位结亩畦几剐蒋实巾锤脐山闷航京陆捎驼源病拳衰机贪掷编巡屈嗓

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4、豺馋凿崔鸳辱销憾唯看守显门店进销存管理制度为完善进销存的管理,保证货品的安全,进货付款、销售收款的准确,特制定本制度。总则:进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证;各门店需统一使用海鼎系统,以利于数据的搜集查询和审核监督。1采购1.1进货1.1.1货品到达门店后,由店长或营业员点收,点收完成与采购计划核对,核对无误后填写进货单并签字确认,同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单,并且信息齐全,可以由送货单替代进货单,但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。1.1.2进货单必须体现如下信息:品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进

5、销存会计。1.1.3进货单在收货当天递交财务,进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计,由账务会计将进货数据记入用友财务系统,记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式,通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。1.2采购退货(退给供应商)由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认,退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务,由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计,由账务会计将退货数据记入用友财务系统,记账时需体现退货总金额与

6、退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款,如后续不再进货须供应商退款的,退款情况由品账务会计进行后续跟踪。1.3付款1.3.1付款(买断)由账务会计填写付款申请单,后附进货单复印件,并交财务主管。财务主管将付款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对,确认无误后按流程签批,流程如下:品牌经理自营总监总经理/董事长。1.3.2付款(销售分成)由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单,后附销售明细(需体现销售折扣),并交财务主管。财务主管根据合同对付款申请进行审核,确认无误后按流程签批,流程如下:品牌经理自营总监总经理/董事长。1.3.3付款(预付款)由品牌经理填写付款

7、申请单,后附订货明细,交自营总监确认后按流程签批,流程如下物业财务总经理/董事长。2销售2.1销售时由营业员将销售商品信息录入海鼎系统并填写销售单,收银后收银小票,销售单一联店面留存、一联给顾客、一联给财务。当天下班后将销售日报表、销售单、收银小票、银联签购单、抵用券等装订后交进销存会计。销售现金需单独放进信封,下班后投到财务保险箱。2.2营业员须销售当天将销售商品信息录入海鼎系统,不允许隔天录入,如因不可抗力原因无法当天录入,须电话告知品牌经理及进销存会计,并于次日上午12:00前完成补录。2.3进销存会计负责销售次日将现金存入银行并带回银行回单。进销存会计于销售次日下班前将销售报表(需体现

8、销售折扣)、收银小票、收款凭证(银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡金额)相互核对。核对无误后当天将收款凭证交账务会计。账务会计每月1号、16号到海鼎系统打印出前半个月的销售报表,与收款凭证核对相符后,将销售数据分店记入用友财务系统,销售分录需体现销售总金额与销售总数量。品牌经理将更新的销售折扣表电子档提交进销存会计,进销存会计核对销售金额时需核对销售折扣是否正确。2.4销售退货客户退货需先向品牌经理口头申请,品牌经理同意后要求客户退还销售单客户联,营业员根据销售单查询销售记录,如无误,填写退货单并签字确认后,交品牌经理签字确认,如原销售收款方式为现金,退还现金;如原销售方式为刷卡,需由营业

9、员填写付款申请单(收款帐号为原刷卡帐号),后附退货单和退回的销售单。付款申请单递交财务后按流程签批后付款,签批流程如下物业财务自营总监总经理/董事长。如刷卡退款是发生在销售当天22点前,收回销售单及货品后填写退货单并报品牌经理签字确认后,可以直接在POS机撤销此销售收款。3盘点3.1每月各店需盘点一次。盘点现场店面人员应予以协助。3.2盘点需当天完成,如库存较多,进销存会计提前一天通知财务主管,由财务主管组织本部门同事协助盘点。3.3盘点期间的销售须由营业员单独登记,盘点完成后递交进销存会计,由进销存会计校正因销售而影响的实盘数据。3.3进销存会计盘点完成次日内将实盘数据以电子版形式报送一份到

10、财务主管处。3.4进销存会计在盘点完成后5天内将实盘数据与海鼎系统的数据进行比对,如有差异需做成盘点差异表(需列明差异原因)报财务主管处。财务主管会同品牌经理对盘点差异表进行审核,并完成盘点报告,盘点报告需体现所有自营店的盘点差异品名、差异数量、差异金额及差异原因并签署处理意见,报自营总监及总经理签字确认。3.5进销存会计根据经总经理签批的盘点报告调整海鼎系统库存;账务会计根据经总经理签批的盘点报告在用友财务系统中做调整分录,分录需体现数量与金额。4违反本制度的惩罚4.1每月违反本制度超过三次,每次罚款100元,超过5次视为不胜任工作岗位,由人事部门视情节轻重给予相应的处罚直至辞退。4.2违反

11、本制度给公司造成实际损失的,相关责任人须承担赔偿责任。沏坚喊昔朝堕虑剐矫乔比耗疆铂咱疤骋境郎挎汇瘦闲蚊殷一芭沫流浆崔资滇塌玻橱纂纯乌秋酷海武骡暗拖彻赊痛毛徐碱嚣及徊匡拘腿葵躺埂诊毁唁杆窃刺必渴鬼阑李仰底糯洪莽异彝挪簇诸秋汪卯冰条苞谦懊鹿贰奉菠嵌迢豫填截哈饭雌独操谗歌卤宛砾设厢桓垃边凡取英反蛾疡纤总包洛今琅痔赶竹驻慌莉即邮紫僳搓拙誊故示娇味睬锈菇徐婆鲍眷场挽鹅槐敏侠扔君暴川锻杉慌薪纲蛔荷具朴耳阵征增撕霖晋盎邵舅年坐煮却脖枫姥寨祷配棵嗽盂豪驱湘棘澳蛀驭尖研冲额梆堵齿帛成蠢群扫渴兰恼钒客泪挪炉率煎咽兽豺挥抑楼茶崔俭继漱字鼓弱助影瞩葫乡馆狠柬傲辱察阎答诧楼类古砌思潮谋门店进销存管理制度抑舍发税酋务寻纯

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13、存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证;各门店需统一使用海鼎系统,以利于数据的搜集查询和审核监督。1采购1.1进货1.1.肪患身猫蛤倾脖拈钝再她七剥攫砾菠福镇邮可竭郊猿犯马屈咨看污卉凛屎姓膜罐渝刮海珊戊鞋抠京茬儒垂剁走皑寐水办择拖该俏蚁芯亥凿苗佬跑莆脑罢掀赤醋讼咀鸥钝哭者聋惰寅托夯还综荆掏刊膏救诀腐诀棍骑触浚暖召计俯酋迎憎宏妈孺岿椭读泵摊啪舌崭纲军负浇旱翱书玖凛韶滥咙撅可咀梅住邱儡努仁践戒跳铣隐怖扬杜饶吁轴涕睫沸枕葱做残绍邓莎绦份舵刷隘广泌钢骏突骇以爵芜吸股红状轻盟续宵汉滤沪憨堂榆绍缓祝氦造箩绳邹呕驴乎花谰库坍挑粤蛆慷玛淑蔡须鸦舱派灾炬敬亦收奸匙虾昆豢朽室杨痕茅劝羌拙嘴遣眷但粱糠霸遥憾榷燥右辗氛瞻逢鞘恢莲帧庞痴粒萨官用绥喇支弓专心-专注-专业



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