资阳市城市规划管理技术规定2013定版.pdf

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资阳市城市规划管理技术规定2013定版.pdf

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1、产生的新一代升级产品,主要包括纯电动汽车。纯电动汽车及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说,纯电动汽车应具有以下特点:多功能化、节能化、生产。伴随着我国绿色经济的现状与可持续发展措施,符合节能要求的纯电动汽车将迎来广阔的前景。“十三五”时期,是我国加快转变经济发展方式的关键时期,工业化、城市化进程不断加快,经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高,给纯电动汽车行业的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。纯电动汽车的施工工艺简单易操作,它的主要的原料为国产材料,纯电动汽车恰恰将材料有进一步加工从而升级,为社会和建筑行业贡献一分力量。而且现在纯电动汽车的出现,

2、让市场更加活跃起来,纯电动汽车如此轻便的产品不仅节省成本,跟绿色更环保,是真正意义上的纯电动汽车,是未来发展一大重要的发展趋势。中国大陆一直在加大力度的生产制造用于 生产建设,纯电动汽车分析就是其中之一,纯电动汽车分析因符合了这种特性而被广泛推崇,它的用途很广泛,使用的条件也不苛刻,可以应用的领域较多。纯电动汽车分析市场的发展不仅代表着我国建筑节能市场的发展,而且还标志着对高新技术的全面改革,对于纯电动汽车市场来说,是具有重要改革意义的。2.2建设项目的提出项目方即是在结合我国建材产业前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情

3、况下,提出的本次“纯电动汽车建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势,大力开展对高新技术的研发,将对于促进我国新产业高速发展,实现本产业的绿色发展、循环发展、低碳发展意义非常重大。项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措十九大报告明确指出,我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化,既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。可以说,十九大报告为未来中国的生态

4、文明建设和绿色发展指明了方向、规划了路线。习近平的绿色发展理念是把马克思主义生态理论与当今时代发展特征相结合,又融汇了东方文明而形成的新的发展理念;是将生态文明建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程的全新发展理念。绿色经济理念是指基于可持续发展思想产生的新型经济发展理念,致力于提高人类福利和社会公平。“绿色经济发展”是“绿色发展”的物质基础,涵盖了两个方面的内容:一方面,经济要环保。任何经济行为都必须以保护环境和生态健康为基本前提,它要求任何经济活动不仅不能以牺牲环境为代价,而且要有利于环境的保护和生态的健康。另一方面,环保要经济。即从环境保护的活动中获取经济效益,将维系生态健康作为

5、新的经济增长点,实现“从绿掘金”。要求把培育生态文化作为重要支撑,协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和绿色化,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持把节约优先、保护优先、自然恢复作为基本方针,把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径。因此,项目建设实施正是积极响应了国家绿色发展理念的号召。2.3.2顺应我国纯电动汽车快速发展的需要此行业是我国国民经济的重要基础产业,在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期,国民经济仍将保持平稳较快增长。此行业既面临着发展机遇,也面临着更大挑战。行业发展的内外部环境将发生深刻变化,既有投资和消费结构

6、调整带来的深刻影响,也有经济发展方式转变提出的紧迫要求,此行业发展将由“增量扩张”转向“提质增效”,由高速增长转向平稳发展。 战略性新兴产业和绿色产业的发展,对此行业提出了更高要求。培育和发展新材料产业,对无机非金属新材料品种、质量、性能等均提出了新的要求。推广绿色建筑也促使材料向安全、环保、节能等方向发展,进一步增强抗震减灾、防火保温、舒适环保等新的功能,同时在生产和使用全生命周期内减少对资源的消耗和对环境的影响。 能源资源和生态环境约束日趋强化,迫使此行业加快转型升级。随着资源节约型、环境友好型社会加快推进,高能耗、高排放和资源型的此行业面临着进一步降低单位能耗和二氧化碳排放量,进一步削减

7、氮氧化物和二氧化硫排放总量等多重约束,迫切要求此行业更加注重发展质量和效益。 2.3.3发展新型产业是经济可持续发展战略的要求随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高,人们对居住和工作场所的要求也不断提高。根据许多国家的经验证明,人们对住所要求的提高是经济发展和社会进步的必然趋势。本行业的进步不仅要求建筑物的质量、功能要完善,而且要求其美观且无害人体健康等。这就要求发展多功能和高效的纯电动汽车及制品,只有这样才能适应社会进步的要求。使用纯电动汽车及制品,可以显著改善产品功能,增加行业利用率,更好的服务社会建设。本项目的建设真是顺应了当前我国纯电动汽车产业的快速发展,将为纯电动汽车业注入新的活

8、力,加速行业快速升级,对于我国经济可持续发展具有重要意义。2.3.4加快纯电动汽车产业的发展是促进转型升级的迫切需要我国此行业正处于结构调整、转型升级的关键时期,实施“创新提升,超越引领”战略,实现由制造大国向智造强国迈进,不仅要致力创新提升建材传统产业的功能与质量,延长产业链,拓展应用领域,增加附加值,更要加快推进新兴产业发展,提升功能、拓展领域,形成规模,成为未来建材行业发展新的增长点,实现此行业发展的“两翼齐飞”。当前行业结构失衡的问题十分突出,传统产业中的水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等多数产业已经产能过剩。当然传统产业还要以新的方式发展与提升,但市场空间容量有限,资源、能源、环境的约束

9、性和发展方式的不可持续性,决定了其发展的局限性。虽然传统产业中一些不是最终产品且技术含量高的、功能性与可变性的产品可能转向新兴产业,但总体上讲,建材传统产业不能再像以前那样高速发展了。而代表未来市场增量需求和技术发展趋势,能够带动整个建材行业发展,具有先导性、支柱性、可持续的建材新兴产业总体上发展步履艰难、速度缓慢,目前低能耗、低污染、高技术含量、高附加值的建材新兴产业只占建材行业总量的10%。因此,创新思维,改变发展方式,开拓发展领域,加快建材新兴产业的发展,是中国此行业改变结构失衡、转型升级、走可持续发展道路的必然要求。本项目的建设始终倡导国家纯电动汽车节能环保产业政策。生产纯电动汽车、纯

10、电动汽车分析等新型环保建材系列产品,满足人民生活水平不断提高的新期待,适应建筑使用功能和建筑节能的新要求,不断提升纯电动汽车节能环保等性能。2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 项目企业依托当地得天独厚的条件,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,优化产业结构大力发展纯电动汽车生产主业,本次“纯电动汽车建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用当地资源,大力发展高附加值产品,促进企业可持续性发展,有助于企业做大做强资源综合利用产业主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实

11、现突破。2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要本项目正式运营后,可实现年均销售收入为48154.98万元,年均利润总额18701.70万元,年均净利润14026.28万元,年均上缴税金及附加为411.59万元,年均上缴增值税为34

12、29.89万元,年均上缴所得税4675.43万元,项目年可为当地上缴税金总额8516.91万元。因此,项目的实施可有效促进项目地经济发展进程。2.4项目建设可行性分析 2.4.1政策可行性中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,加快建设资源节约型、环境友好型社会,形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,推进美丽中国建设,为全球生态安全作出新贡献。实施循环发展引领计划,推进生产和生活系统循环链接,加快废弃物资源化利用。按照

13、物质流和关联度统筹产业布局,推进园区循环化改造,建设工农复合型循环经济示范区,促进企业间、园区内、产业间耦合共生。推进城市矿山开发利用,做好工业固废等大宗废弃物资源化利用,加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和无害化处理系统,规范发展再制造。实行生产者责任延伸制度。健全再生资源回收利用网络,加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020年)提出:改善生态与环境是事关经济社会可持续发展和人民生活质量提高的重大问题。我国环境污染严重;生态系统退化加剧;污染物无害化处理能力低;全球环境问题已成为国际社会关注的焦点,亟待提高我国参与全球

14、环境变化合作能力。在要求整体环境状况有所好转的前提下实现经济的持续快速增长,对环境科技创新提出重大战略需求。引导和支撑循环经济发展。大力开发重污染行业清洁生产集成技术,强化废弃物减量化、资源化利用与安全处置,加强发展循环经济的共性技术研究。国务院全国资源型城市可持续发展规划(20132020年)指出:强化废弃物综合利用。研究推广先进适用的尾矿、煤矸石、粉煤灰和冶炼废渣等综合利用工艺技术。在资源开发同时,以煤矸石、尾矿等产生量多、利用潜力大的矿山废弃物为重点,配套建设综合利用项目,努力做到边产生、边利用。要因地制宜发展综合利用产业,积极消纳遗存废弃物。森工城市要提高林木采伐、造材、加工剩余物及废

15、旧木质材料的综合利用水平,实现林木资源的多环节加工增值。支持资源型城市建设资源综合利用示范工程(基地)。工业绿色发展规划(20162020年)中提出:按照减量化、再利用、资源化原则,加快建立循环型工业体系,促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用,大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点,围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物,推广一批先进适用技术装备,推进深度资源化利用。全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理消纳及再资源化等行业功

16、能,强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑协同处置固体废物,鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推进各类园区进行循环化改造,实现生产过程耦合和多联产,提高园区资源产出率和综合竞争力。此行业发展规划(2016-2020年)提出:发展循环经济支持利用现有新型干法水泥窑协同处置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危险废物等。研究利用新型墙材隧道窑协同处置建筑废弃物、淤泥和污泥等。开展赤泥、铬渣等大宗工业有害固废的无害化处置和综合利用,开展尾矿、粉煤灰、煤矸石、副产石膏、矿渣、电石渣等大宗工业固废的综合利用,发展基于生活垃圾等固废的绿色生态和低碳水泥。在保证产品质量和生

17、态安全的前提下,在水泥、混凝土、墙体材料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力,逐步增加可消纳固废的品种。基于建筑废弃物生产产业,农作物秸秆等农林剩余物以及废旧木制品发展生物质建材。关于促进此行业稳增长调结构增效益的指导意见提出:提升水泥制品。停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品。加快发展专用水泥、砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品和部件化制品。积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源,发展机制砂石、混凝土掺合料、砌块墙材、低碳水泥等产品。发展镁质胶凝材料等新型胶凝材料。中国建筑材料工业新兴产业发展纲要中提出重点发展领域:重点发展建材各产

18、业的节能、环保技术装备及围绕资源利用和发展循环经济的节能环保技术与产品,同时向其他行业延伸与扩展节能环保技术与产品。新型多功能节能环保墙体材料及与墙体材料配套的绿色装饰装修材料产业:主要包括各种工程建筑和城乡居民居住用的轻质高强和多功能合一的新型墙体及与墙体材料配套的装饰材料,在原有承担建筑承重、隔断、围护等功能基础上形成的轻质高强、节能保温、低碳绿色、多功能多元合一的纯电动汽车,其生产、制造和施工符合节能环保和提高施工劳动生产率要求,尤其以改善居住环境、提高使用寿命、舒适健康为宗旨,具有耐用、节能、环保、防水、防火、隔音、隔热与保温抗震等多功能合一或相互可融合效能的纯电动汽车作为重点。在国家

19、及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。2.4.2市场可行性由于国家对产品的安全、环保、节能等要求将日益严格,传统的产品将日薄西山,而纯电动汽车将从中获得发展机遇。推广使用纯电动汽车是我国降低能源损耗的有效途径之一。该项目充分利用企业自身资源优势,提升企业产品高附加值转化,生产出高品质纯电动汽车、纯电动汽车分析系列产品,满足市场需求;另一方面,每年可为公

20、司增创丰厚利润,扩大公司市场份额,有助于公司进一步发展壮大。项目产品市场前景好,经济效益显著,投资建设十分必要,将有助于公司做强做大纯电动汽车生产主业,调整优化产品结构,推进公司持续健康发展。因此,此次项目建设具备市场可行性。2.4.3技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍,从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。公司产品技术及质量均达到国内领先水平,产品适合中国的国情,适销对路。同时,项目公司还将着重对纯电动汽车系列产品的生产工艺技术进行研发,不断提高产品生产技术水平。因此,本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥

21、有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要,整合国内优势资源和研究力量,把该项目打造成为国内知名的颇具规模的纯电动汽车生产基地。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。2.4.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。2.5分析结论鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知,本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间,项目的进一步发展在

22、赢得企业利润的同时,也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第17页纯电动汽车建设项目可行性研究报告第三章 行业市场分析3.1我国本行业发展前景分析本行业主要受宏观经济增长及固定资产投资等因素所驱动。受国内宏观经济调控影响,短期内本行业增长有所放缓,但从长期看,在国内城市化进程加速以及国际承包业务逐渐成熟的大背景下,我国本行业具有广阔的发展前景。在经济发展新常态下,生产能力智能化、

23、专业化将成为产业组织的新特征。可见,随着住宅产业化的逐步推进,国内房地产市场及相关建筑企业将面临新一轮产业变革。尤其今年以来,国内住宅产业化推进速度不断提升,产业基地和试点企业也在项目建设、建材生产等方面不断取得新成效,并产生了行业标准化的一些成熟经验,通过不断总结和完善,大规模的建筑产业创新变革就将来临。这场即将改变行业现状的新变革必将推动建筑行业的产业结构大调整和技术大升级。为此,建筑企业,基于短视频和直播的市场占 比将达到 25.1%。 图图 10:中国移动互联网用户按核心应用程序功能分类的日均使用时长:中国移动互联网用户按核心应用程序功能分类的日均使用时长 31.31 28.58 36

24、.05 34.73 37.64 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 2017201820192019Q32020Q3 销售毛利率(%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2017201820192019Q32020Q3 销售费用率管理费用率研发费用率 新股研究报告 图图 11:短视频平台:短视频平台 DAU(左轴)及日均使用时长(右轴)(左轴)及日均使用时长(右轴) 图图 12:直播平台:直播平台 DAU(左轴)及日均使用时长(右轴)(左轴)及日均使用时长(右轴) 数据来源:招股说明书,东吴证券研究

25、所 数据来源:招股说明书,东吴证券研究所 图图 13:短视频平台:短视频平台 MAU 及及同比增速同比增速 图图 14:短视频月活跃用户渗透率:短视频月活跃用户渗透率 0 20 40 60 80 100 120 0 200 400 600 800 1000 短视频平台平均DAU(百万) . 每个短视频DAU日均使用时长(分钟) 0 10 20 30 40 50 60 0 100 200 300 400 500 600 直播平台平均DAU(百万) 每个直播DAU日均使用时长(分钟) 新股研究报告 2.2. 商业化:行业变现深化,长期空间广阔商业化:行业变现深化,长期空间广阔 传统上, 短视频和直

26、播平台主要通过虚拟礼物打赏及线上营销服务进行变现, 这二者仍是最直接的市场机会。 1、2019 年中国以收入计的直播虚拟礼物打赏市场规模已达到人民币 1400 亿 元,艾瑞咨询预计在 2025 年将达到人民币 4166 亿元,复合年增长率为 19.9%。 2、通过短视频及直播平台的移动广告市场规模在 2019 年为 814 亿元,艾瑞 预计在 2025 年达到 4653 亿元,复合年增长率为 33.7%。占移动广告市场规模将 的比例由 2019 年 15%提升至 2025 年 27.3%,短视频及直播行业商业化仍有巨大 发展空间。 电商方面,据艾瑞咨询预计,2025 年直播电商占零售电商交易规

27、模占比将由 2019 年的 4.2%提升至 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2010 年半年度报告年半年度报告 二一年八月十七日二一年八月十七日 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告 .5 六、重要事项.10 七、财务会计报告 (未经审计) .18 八、备查文件目录.83 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管

28、理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明:保证半年度报告 中财务报告的真实、完整。 (五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航天机电 公司的法定英文名称 SHANGHAI A

29、EROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SAAE 公司法定代表人 姜文正 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王慧莉 乔国银 联系地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话 021-64827176 021-64827176 传真 021-64827177 021-64827177 电子信箱 saaesaae- saaesaae- (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区榕桥路 661 号 注册地址的邮政编码 201206 办公地址 上海市漕溪路

30、222 号航天大厦南楼 办公地址的邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http:/www.saae- 电子信箱 saaesaae- (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证 券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航天机电 600151 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单

31、位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 6,906,815,201.635,645,238,035.3022.35 所有者权益 (或股东权益) 1,356,834,416.811,302,479,225.644.17 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 1.8131.7404.20 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 101,790,435.9718,345,124.15454.86 利润总额 102,234,916.0537,832,372.58170.23 归属于上市公司股东的净 利润 69,429

32、,453.4815,938,182.89335.62 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 10,867,435.959,558,890.1213.69 基本每股收益(元) 0.0930.021342.86 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0150.01315.38 稀释每股收益(元) 0.0930.021342.86 加权平均净资产收益率 (%) 5.2121.280增加 3.932 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -117,331,464.5522,403,128.63-623.73 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -0.15670.0299-624

33、.08 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 62,258,980.49 主要是出售国泰君安证券股 份有限公司500万股股权产生 的投资收益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外) 1,138,270.00 债务重组损益 460,591.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 954,274.37 所得税影响额 -6,242,511.88 少数股东权益影响额(税后) -7,586.73 合计 58,562,017.53 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年半年度报告

34、 4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 1、报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响 经中国证券监督管理委员会证监许可2010813 号文核准,公司以股权登记日 2010 年 7 月 2 日总股本 748,544,000 股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体原股东配售 股份,可配售股份总数为 224,563,200 股,有效认购数量为 208,930,730 股,配售股份 于 2010 年 7 月 19 日上市,公司总股本变更为 957,474,730 股。

35、配股完成后对公司每股收益、每股净资产等财务指标都会有稀释作用。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 106,540 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海航天工业总公司 国有法人 50.42377,430,17800 无 上海新光电讯厂 国有法人 4.6935,090,02200 无 上海航天有线电厂 国有法人 4.6334,657,30600 无 中国建设银行工银瑞信稳健 成长股票型证券投资基金 未知 0.544,007,4882,507,48

36、8 未知 上海仪表厂有限责任公司 国有法人 0.352,645,21400 无 中国银行嘉实沪深 300 指数 证券投资基金 未知 0.251,876,274-72,200 未知 中国工商银行股份有限公司 华夏沪深 300 指数证券投资基 金 未知 0.211,597,700-402,290 未知 华宝信托有限责任公司集合 类资金信托 R2008JH022 未知 0.191,390,022未知 未知 中融国际信托有限公司中融 混沌 2 号证券投资 未知 0.161,180,277未知 未知 上海市建工机械工程有限公司 未知 0.151,100,065未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股

37、东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海航天工业总公司 377,430,178人民币普通股 上海新光电讯厂 35,090,022人民币普通股 上海航天有线电厂 34,657,306人民币普通股 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投 资基金 4,007,488人民币普通股 上海仪表厂有限责任公司 2,645,214人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,876,274人民币普通股 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数 证券投资基金 1,597,700人民币普通股 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年半年度报告 5 华宝信托有限责任公司集合类资金信

38、托 R2008JH022 1,390,022人民币普通股 中融国际信托有限公司中融混沌 2 号证券投资1,180,277人民币普通股 上海市建工机械工程有限公司 1,100,065人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团 公司的全资企业,上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司 是上海航天工业总公司的全资企业,上海航天工业总公司、上 海航天有线电厂、上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司 的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院,以上四 家股东间存在关联关系,为一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股

39、东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2010 年 6 月 3 日,徐秀强因工作变动辞去监事职务。公司职工代表民主选举许 卓为职工代表监事。 2、2010 年 6 月 10 日,公司第四届董事会第二十四次会议同意王轶军因工作调动, 辞去副总经理职务。 五、董事会报告五、董事会报告 (一) 公司主营业务及其经营状况 2010 年上半年,公司通过加快经营模式转变、强化产业协调管理,加强技

40、术研发能 力建设、 实施人才机制创新, 不断提升核心竞争力, 各产业保持良好的发展态势。 报告期, 公司实现营业收入 11.07 亿元,同比增长 247.56%,实现归属于母公司所有者的净利润 6942.95 万元,同比增长 335.62%。 1、新能源光伏产业 公司新能源光伏产业链已全线初步贯通,沪蒙两大产业基地建设有序推进,内蒙古 神舟硅业有限责任公司(以下简称“神舟硅业”)1500 吨/年多晶硅项目已正式投产,3000 吨/年多晶硅项目预计年底实现机械竣工;上海神舟新能源发展有限公司(以下简称“神舟 新能源”)50MW/年太阳能电池片项目已进入试生产阶段,150MW/年太阳能电池片项目

41、计划在年底完成机械竣工。 公司以技术为后盾, 以市场为龙头, 以产业为支撑, 实施市场拓展策略。 内蒙古 5MW 光伏示范电站项目、上海 2.3MW BIPV 停车场光伏示范电站项目(金太阳工程)、神舟 硅业 1.1MW 光伏示范电站项目(金太阳工程) 已全面启动; 甘肃嘉峪关 10MW 并网电站项 目的承接, 使公司成为国内成功中标 10MW 级光伏电站建设的为数不多的总承包商之一。 同时,公司在欧洲和北美等海外市场加紧布点,意大利撒丁岛 1MW 电站项目已建成,计 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年半年度报告 6 划下半年实现电站整体销售; 11.8MW 电站项目完成了融资和建设合

42、同的谈判, 下半年全 面推进工程建设。 公司采取“国内布局、海外布点”的策略,通过承接国内外光伏电站项目的建设,积极 拓宽经营模式和盈利模式,进一步提升产业链的生产销售和盈利能力。 报告期,公司新能源光伏产业实现营业收入 59994.63 万元,同比增长 1018.39%。 2、高端汽配产业 公司高端汽配产业各企业紧紧抓住汽车消费市场持续增长的机遇,实现规模效应, 通过精益生产改进,提高劳动生产率。 报告期, 实现营业收入 36,309.67 万元, 同比增长 115.85%, 实现利润总额 8974.77 万元,同比增长 89.95%。 公司以“舒适、节能、安全”的理念为导向,坚持科技创新,

43、积极开拓市场,主动式 ABS 传感器产品已进入国际顶级汽车厂商全球采购体系;控股子公司上海新光汽车电器 有限公司成为上汽新能源汽车配套商,为公司实现新的利润增长奠定了基础。 3、新材料应用产业 为发挥航天技术及装备在复合材料应用领域的核心优势,公司在高速铁路、商用飞 机、汽车配件等领域陆续推出高附加值、规模化的复合材料新产品。承接了中国北车集团 CRH3-380 高速列车前锥项目, 5 月份已交付首套列车前锥产品, 开始批量生产。 报告期, 公司新材料应用产业实现营业收入 7962.23 万元,比上年同期略有增长。 4、制定“十二五”规划,引导产业发展方向 结合公司现有产业格局以及各产业未来发

44、展趋势,董事会制定了“十二五”规划,并已 经股东大会批准。未来五年,公司将大力发展新能源光伏产业,稳健发展高端汽配产业, 积极培育新材料应用产业。计划到 2015 年,公司总资产达到 100 亿元,销售收入达到 200 亿元,其中新能源光伏产业 140 亿元,高端汽配产业 50 亿元(含合营企业),新材 料应用产业 10 亿元。 5、成功完成配股再融资工作 经过不懈努力, 公司配股再融资终获中国证监会核准批复。 在广大股东的积极参与下, 成功融资 12.91 亿元,缓解了公司发展光伏产业的资金压力,优化了财务和资本结构,为 公司“十二五”战略目标的实施奠定了基础。 6、引进高端人才,增强核心竞

45、争力 公司通过引进和培养高端技术人才,形成独特高效的精英团队,已聘请光伏行业专 家杨怀进先生为新能源光伏产业高级顾问, 引进潘定海博士为汽车电子技术领军人物, 并 正积极申报国家“千人计划”。 (二)公司财务状况、经营成果分析 1、经营成果分析 单位:元 币种:人民币 合并 项目 2010 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 增减额 增减比例 (%) 变动的主要原因 营业收入 1,106,625,050.61 318,400,792.49 788,224,258.12 247.56 控股子公司上海太阳能科技有限 公司(以下简称“太阳能公司”)出 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年半年度报告 7 口销售量同比大幅增加,以及汽 配产业销售稳中有升 营业成本 938,947,207.74 240,726,848.44 698,220,359.30 290.05 同“营业收入” 销售费用 24,654,002.47 8,847,173.11 15,806,829.36 178.67 太阳能公司因销售上升使得运输 费大幅上升,以及上年同期控股 孙公司上海汽车空调配件有限公 司(以下简称“空调配件”)未纳入 公司合并财务报表范围 管理费用 109,620,553.34 65,409,104.08 44,211,449.26 67.59 神舟硅业上年同期尚处于建设 期,以及上年



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