二连浩特市卫生健康综合行政执法支队 2022年部门预算公开报告

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二连浩特市卫生健康综合行政执法支队 2022年部门预算公开报告

2023-06-15 17:41| 来源: 网络整理| 查看: 265

  

 

 

二连浩特市卫生健康综合行政执法支队

 

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月16日

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

二连浩特市卫生健康综合行政执法支队隶属于二连浩特市卫生健康委员会。

(二)部门主要职责

市卫生健康综合行政执法支队贯彻落实党中央的方针政策,落实自治区党委、盟委和市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻落实卫生健康综合行政执法方面的方针政策,贯彻执行国家、自治区有关卫生健康方面的法律法规。

(2)以市卫生健康委员会名义开展行政执法工作,集中行使卫生健康方面的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权力。

负责实施爱国卫生、健康二连行动日常监督检查及卫生健康服务秩序规范和专项整治;对公共场所、生活饮用水、学校卫生、托幼机构卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

负责对医疗机构、采供血机构、蒙中医药机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。

负责打击非法行医和非法采供血行为;整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗进行监督检查。

负责对用人单位职业健康监护情况及职业卫生服务机构监督管理工作进行监督检查,查处违法行为;对存在职业病危害因素企业、职业健康检查机构和职业病诊断机构工作进行监督检查,查处违法行为;对企业投资项目职业病危害因素“三同时”落实情况审核监督。

负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理、生物实验室安全管理、疫苗接种等进行监督检查,查处违法行为。

负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好违法违纪案件的督查督办。

负责对苏木乡镇(街道、社区)卫生健康综合监督执法进行指导和督查,对监督员、监督协管员进行培训,业务指导。

负责卫生健康监督信息的收集、核实、汇总、分析、上报和发布:受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报。

负责食品安全生产企业标准备案的受理工作,对食源性疾患监测情况监督管理,对食物中毒流行病学调查情况监督管理。

负责开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查;承担卫生健康行政许可的现场审核验收工作。

(3)负责规范卫生健康综合行政执法工作流程和执法行为,完善执法程序,落实执法职责。

(4)配合做好卫生健康方面执法事项清单梳理和动态调整工作,公开执法职责清单,建立长效管理机制;落实综合行政执法与主管部门、刑事司法街接机制,推进卫生健康综合执法监管信息与行政审批、社会信用信息开放共享,落实联合惩戒制度。

(5)负责推进卫生健康非现场执法和信息化移动执法,规范公正文明执法;配合建立健全监管执法责任体系和责任追究机制,细化量化执法自由裁量标准,落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度。

(6)负责加强卫生健康综合行政执法指挥调度平台建设,促进部门联动和协调配合;参与制定卫生健康综合行政执法工作规划、管理制度。

(7)落实“谁执法谁普法”普法责任制,开展卫生健康相关法律法规的宣传;负责执法人员的教育培训工作,加强执法队伍党组织建设和党员队伍建设,提高执法效率,推进文明执法,提高执法公信力;负责本辖区卫生健康执法人员着装仪容风纪的监督检查工作。

(8)负责卫生健康综合行政执法科技和信息化建设;负责卫生健康综合行政执法各类档案、资料的建档、管理工作。

(9)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

(10)承担卫生健康部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)卫生健康综合行政执法支队部门机构及人员基本情况

根据二机编发〔2020〕11号文件,在市卫生计生综合监督执法局的基础上,组建市卫生健康综合行政执法支队。至此,共核定市卫生健康综合行政执法支队科级领导职数1正2副,核定事业编制14名。2022年,单位实有人员10人,较上年减少2人,全部为财政拨款人员。

(二)单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

卫生健康委员会

财政拨款的行政单位

1

卫生健康综合行政执法支队

参照公务员法管理的事业单位

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算150.55万元,比2021年预算减少53.11万元,减少0.53 %,减少主要是由于单位人员减少了及进行了节俭节约。

比2021年预算减少53.11万元,减少0.53 %,减少主要是由于单位人员减少了及进行了节俭节约。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入150.55万元,其中:一般公共预算拨款收入   150.55万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转 0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出150.55万元,其中:基本支出150.55万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0 万元,占比0 %。

主要用于我单位职工工资、住房公积金、职工社会保障缴费、日常监督费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算150.55万元,包括:一般公共预算财政拨款150.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出 125.72万元,比上年预算数减少62.94万元。主要用于我单位职工工资、住房公积金、职工社会保障缴费、日常监督费等方面支出。

2、住房保障支出类10.64万元,比上年预算数减少4.36万元,主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

3、社会保障和就业类14.19万元,主要用于在职职工社会保险费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加0(减少)  万元,增长(下降)  0 %。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0 万元,增长0 %。主要是由于保证卫生监督执法工作的正常进行。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我支队机关运行经费财政拨款预算150.55万元,比上年减少53.11万元,减少0.53%。主要原因是单位人员减少及进行了节俭节约。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆1 辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

因我单位没有项目经费,所以未开展重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张莉     联系电话:18147919471

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表以总表形式上传。

二连浩特市卫生健康委员会2022年度预算公开报告.pdf二连浩特市卫生健康委员会2022年部门预算公开表.pdf


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