市国资委印发通知全面部署2023年市属国有企业内部审计监督工作

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市国资委印发通知全面部署2023年市属国有企业内部审计监督工作

2023-04-29 08:39| 来源: 网络整理| 查看: 265

为推动市属国有企业加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥内部审计监督作用,市国资委于2023年4月19日印发了《关于做好2023年市属国有企业内部审计工作有关事项的通知》(以下简称《通知》)。《通知》从健全内审监督体系、提升内审监督效能、加强审计发现问题整改等方面,对进一步加强市属国有企业2023年内审工作进行全面安排部署。

《通知》明确,要进一步推动市属国有企业建立健全党组织、董事会直接领导内部审计工作的体制机制,加强党组织对内部审计工作的领导。各市属国有企业应切实履行董事会审计委员会作为董事会专门工作机构的职责,确保在2023年12月底前制定审计委员会议事规则。

《通知》指出,要强化特定领域审计监督,高质量开展审计项目。审计计划的编制应紧紧围绕国资国企改革发展重点领域和关键环节,立足项目投资目标和商业实质、企业主责主业和业务合规,加强对混合所有制企业、类金融机构以及企业商品购销、资金借贷等业务的审计监督。各市属国有企业应进一步创新审计理念思路,积极开展研究型审计,不断提升内审工作建设性和前瞻性。扎实开展审前调查研究、审中质量控制,深化审后成果运用,切实提高项目实施效率和审计质量。

《通知》强调,各市属国有企业应压实审计整改责任,建立可执行、可操作、可量化的审计整改落实和跟踪督查工作机制,推动整改工作标准化、制度化、常态化,2022年各类审计发现问题累计销号率应不低于80%。2023年4月底前,集团公司需制定完善审计整改工作管理制度,12月底前,将下属企业审计整改落实情况纳入绩效考核。

此外,市国资委将采取日常监督、审计项目监督、专项检查等方式,对各市属国有企业内部审计工作开展情况进行效果评估,对任务落实不到位、完成质量不高的企业进行通报,对工作推动有力、措施务实、成效显著、特色亮点突出的企业予以表彰。



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