中国内部审计协会

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2024-07-07 18:38| 来源: 网络整理| 查看: 265

双十一马上就要到了!中国内部审计协会为广大审计人员精心挑选了百余种审计及相关业务图书,从即日起至11月30日进行优惠推广,欢迎大家选购。

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一、审计理论与实务类

序号图书名称定价(元)优惠价(元)购买链接1现代内部审计(修订版)85.00 72.00 点击购买2中国内部审计准则释义58.00 49.00 点击购买3历览审迹99.00 89.00 点击购买4索耶内部审计师指南(第六版)70.00 56.00 点击购买5感悟审计职业生涯:风险的速度(第二版)56.00 45.00 点击购买6高效审计委员会最佳实践经验45.00 36.00 点击购买7内部审计工作法系列丛书(套装5册)493.60 395.00 点击购买8内部审计结果运用典型经验汇编50.00 42.00 点击购买9百佳审计案例汇编60.00 50.00 点击购买10内部审计情景案例79.80 70.00 点击购买11内部经济责任审计58.00 48.00 点击购买12内部审计项目质量管理指南79.00 70.00 点击购买13国有企业经济责任审计实务指南98.00 86.00 点击购买14贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》学习材料18.00 16.00 点击购买15内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验汇编60.00 48.00 点击购买16中央部门预算执行审计常用定性表述及适用法规向导(2020年版)59.00 52.00 点击购买17部门预算资金管理审计定性处理处罚依据108.00 95.00 点击购买18企业财务风险管理:风险管控方法与案例分析79.80 70.00 点击购买19固定资产投资审计常用定性表述及适用法规向导(2020年版)63.00 55.00 点击购买20固定资产投资活动审计定性处理处罚依据74.00 65.00 点击购买21舞弊审计实务指南129.80 110.00 点击购买22数字化审计实务指南110.00 93.00 点击购买23内部审计信息化优秀成果汇编(上、下)80.00 64.00 点击购买24企业投资项目内部审计指南108.00 95.00 点击购买2550家国有企业内部审计发展报告与案例58.00 47.00 点击购买26企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2022年版)96.80 85.00 点击购买27企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2022年版)95.00 84.00 点击购买28企业内部控制评价实务与案例分析48.00 42.00 点击购买29国有企业风控融合体系实践与案例98.00 86.00 点击购买30行政单位经济责任审计实务指南89.00 78.00 点击购买31企业经济活动审计定性处理处罚依据74.00 65.00 点击购买32企业审计读本35.00 31.00 点击购买33工程项目审计经典案例精选52.00 44.00 点击购买34工程项目常见问题与防治案例分析56.00 48.00 点击购买35工程项目审计实务指南79.80 68.00 点击购买36行政事业单位内部控制标准化设计与应用78.00 70.00 点击购买37医院内部控制规范操作指南72.00 63.00 点击购买38财政资金管理审计定性处理处罚依据98.00 86.00 点击购买39高等学校内部控制实务68.00 60.00 点击购买40银行内部经济责任审计指南78.00 69.00 点击购买41银行内部审计实务与案例110.00 96.00 点击购买42部门经济业务审计定性处理处罚依据74.00 65.00 点击购买43教科文卫审计案例汇编98.00 86.00 点击购买44基于风险管理的内部控制——理论结构 操作规程 实务指南50.00 44.00 点击购买45内部审计程序范例68.00 60.00 点击购买46行为审计学49.00 43.00 点击购买47自然资源资产审计问题研究56.00 50.00 点击购买48审计案例选编76.00 67.00 点击购买49审计容错纠错典型案例78.00 69.00 点击购买50审计现场管理手册24.00 21.00 点击购买51怎样当好审计组长76.00 67.00 点击购买52EXCEL在审计实务中的应用与操作50.00 44.00 点击购买53常用审计文书格式(第二版)56.00 49.00 点击购买54审计署内部审计科研课题研究报告(上、下)168.00 134.00 点击购买55审计署内部审计科研课题研究报告(2011-2012)95.00 76.00 点击购买56审计署内部审计科研课题研究报告(2013-2014)58.00 47.00 点击购买57审计署内部审计科研课题研究报告(2015-2016)80.00 64.00 点击购买58审计署内部审计科研课题研究报告(2019-2020)168.00 135.00 点击购买59全国内部审计理论研讨优秀论文集(2005-2007,现代企业风险管理、经济效益审计、信息化环境下的内审)90.00 72.00 点击购买60全国内部审计理论研讨优秀论文集(2011,经责审计)40.00 32.00 点击购买61全国内部审计理论研讨优秀论文集(2012,内部审计质量管理)42.00 34.00 点击购买62全国内部审计理论研讨优秀论文集(2013,内部审计信息化)50.00 40.00 点击购买63全国内部审计理论研讨优秀论文集(2015,内部控制审计)50.00 40.00 点击购买64全国内部审计理论研讨优秀论文集(2016,内部控制审计)58.00 47.00 点击购买65全国内部审计理论研讨优秀论文集(2017,内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用)60.00 48.00 点击购买66全国内部审计理论研讨优秀论文集(2018,新时代内部审计的创新与发展)65.00 52.00 点击购买67全国内部审计理论研讨优秀论文集(2019,技术方法创新推动内部审计高质量发展)65.00 52.00 点击购买68全国内部审计理论研讨优秀论文集(2020,新时代内部经济责任审计的思路与方法)65.00 52.00 点击购买69全国内部审计理论研讨优秀论文集(2021,内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用)65.00 52.00 点击购买70中国内部审计蓝皮书(2014)35.00 28.00 点击购买71中国内部审计蓝皮书(2015-2016)35.00 28.00 点击购买72中国内部审计蓝皮书(2017)35.00 28.00 点击购买73中国内部审计蓝皮书(2018)35.00 28.00 点击购买74中国内部审计蓝皮书(2019)35.00 28.00 点击购买75中国内部审计蓝皮书(2020)35.00 28.00 点击购买76中国内部审计蓝皮书(2021)35.00 28.00 点击购买77《中国内部审计》2015年合订本(含邮资)160.00 144.00 点击购买78《中国内部审计》2016年合订本(含邮资)160.00 144.00 点击购买79《中国内部审计》2017年合订本(含邮资)160.00 144.00 点击购买80《中国内部审计》2018年合订本(含邮资)160.00 144.00 点击购买81《中国内部审计》2020年合订本(含邮资)160.00 144.00 点击购买82《中国内部审计》2021年合订本(含邮资)160.00 144.00 点击购买

二、财经知识类

序号图书名称定价(元)优惠价(元)购买链接1企业会计准则(2022年版)72.00 63.00 点击购买2企业会计准则应用指南(2022年版)82.00 72.00 点击购买3企业会计准则案例讲解(2022年版)96.80 85.00 点击购买4企业合规管理实务手册(视频讲解+配套工具)89.00 75.00 点击购买5合规管理体系标准解读及建设指南98.00 86.00 点击购买6PPP高质量发展:规范与绩效62.00 56.00 点击购买7新《事业单位财务规则》解读与实务68.00 60.00 点击购买8管理会计实践与案例分析42.00 38.00 点击购买9疫情后中国经济新发展格局79.00 67.00 点击购买

三、考试辅导类

序号图书名称定价(元)优惠价(元)购买链接1国际内部审计专业实务框架(2017年修订)35.00 28.00 点击购买2内部审计基础(第六版)75.00 60.00 点击购买3内部审计实务(第六版)75.00 60.00 点击购买4内部审计知识要素(第六版)80.00 64.00 点击购买5CIA考试习题汇编(第六版)70.00 56.00 点击购买6审计专业技术资格考试复习指南(2022)145.00 128.00 点击购买72022审计相关基础知识:科目一110.00 97.00 点击购买82022审计理论与实务:科目二95.00 84.00 点击购买9高级审计实务202295.00 84.00 点击购买



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