用发票冲预付款账务处理怎么做?

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用发票冲预付款账务处理怎么做?

2024-07-16 14:37| 来源: 网络整理| 查看: 265

  预付款一般是买方预先支付给卖方的部分货款,卖方发货后,买方收到货物及发票,用发票冲预付款时,应如何做账务处理?

发票冲预付款账务处理

  一、用发票来冲预付款的会计分录

  货物验收入库后,根据发票、入库单、实际入库材料金额和预付账款金额大小情况,编制会计凭证:

  1、如果实际入库原材料金额>预付账款,详细会计分录如下:

  借:原材料

         贷:预付账款

  借:预付账款

         贷:银行存款(补付少支付的账款)

  2、如果实际入库原材料金额



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